2016年紀工委(監察局)部門(mén)預算
目 錄
第一部分 概況
主要職能
第二部分 2016年部門(mén)預算表
一、2016年收支預算總表
二、2016年收入預算表
三、2016年支出預算表
四、2016年財政撥款支出預算表
五、2016年政府性基金支出預算表
六、2016年基本支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)表
七、2016年公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
第三部分 2016年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第一部分
概 況
主要職能
1.負責全區黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作。貫徹落實(shí)中央和省、市委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設的決定,認真抓好反腐敗斗爭,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線(xiàn)、方針、政策和決議的執行情況。
2.負責制定全區黨風(fēng)黨紀教育規劃,做好紀檢、監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳教育工作。
3.負責全區紀檢監察范圍內的信訪(fǎng)舉報、案件查辦和申訴案件的復核工作。
4.負責全區執法監察和行政效能監察工作;負責貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府有關(guān)行政監察工作的決定,監督檢查部門(mén)及其負責人執行國家政策和法律法規等情況。
5.負責監督檢查全區中央八項規定精神執行情況,糾正部門(mén)和行業(yè)不正之風(fēng)工作。
6.負責全區電子監察及科技防腐工作。
7.負責做好紀檢、監察干部的管理工作;組織和指導全區紀檢、監察系統干部的培訓工作。
第二部分
2016年部門(mén)預算表
表1.2016年**部門(mén)收支預算總表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款(補助) | 188.2 | (按功能科目) | |
二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 行政運行 | 171.2 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 紀檢監察業(yè)務(wù) | 17 | |
四、其他收入 | |||
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本年收入合計 | 188.2 | 本年支出合計 | 188.2 |
上級補助收入 | 上繳上級支出 | ||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
上年結轉 | 21 | 行政運行 | 3 |
其他紀檢監察事務(wù) | 18 | ||
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收入總計 | 209.2 | 支出總計 | 209.2 |
表2.2016年紀工委(監察局)部門(mén)收入預算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 財政撥款(補助) | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 上年結轉 | ||
類(lèi) | 款 | 項 | |||||||||
201 | 11 | 01 | 行政運行 | 174.2 | 171.2 | 3 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他紀檢監察事務(wù)支出 | 35 | 17 | 18 | |||||
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表3. 2016年紀工委(監察局)部門(mén)支出預算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)支出 | 其他支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項 | ||||||||
201 | 11 | 01 | 行政運行 | 174.2 | 174.2 | |||||
201 | 11 | 99 | 其他紀檢監察事務(wù)支出 | 35 | 17 | 18 |
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表4. 2016年紀工委(監察局)部門(mén)財政撥款支出預算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 其他支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項 | |||||
201 | 11 | 01 | 行政運行 | 174.2 | 174.2 | ||
201 | 11 | 99 | 其他紀檢監察事務(wù)支出 | 35 | 17 | 18 |
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表5. 2016年紀工委(監察局)部門(mén)政府性基金支出預算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 上年結轉 | 2016年政府性基金支出預算 | |||||
類(lèi) | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 其他支出 | |||
無(wú) | |||||||||
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備注:若無(wú)政府性基金支出預算需在相關(guān)欄次中填寫(xiě)“無(wú)”。
表6.基本支出預算表(按經(jīng)濟科目分類(lèi)) |
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| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 小計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 績(jì)效工資獎勵性部分 | 社會(huì )保障繳費 | 其他 | 小計 | 住房公積金 | 住房補貼(在職) | 住房補貼(離退休) | 撫恤金和生活補助 | 退職(役)費 | 獨子費 | 其他 | 小計 | 綜合定額 | 辦公取暖費 | 在職個(gè)人取暖補貼 | 離退休個(gè)人取暖補貼 | 車(chē)改單位交通補貼 | 車(chē)改單位10%公用交通費 | 未車(chē)改單位公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 行政事業(yè)專(zhuān)項 | |||||||||||||||
紀工委 | 201 | 11 | 01 | 行政運行 | 174.2 | 124.45 | 43.88 | 80.57 |
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| 24.53 | 15.874 | 8.65 |
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| 0.006 |
| 7.93 | 5.72 |
| 1.54 | 0.67 |
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| 201 | 11 | 99 | 其他紀檢監察事務(wù)支出 | 35 |
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表7. 2016年公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
部門(mén):紀工委(監察局) 單位:萬(wàn)元
總計 | 因公出國(境)經(jīng)費 | 公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費 | 公務(wù)接待費 | |||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置經(jīng)費 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | ||||
3.502 | 0 | 2.502 | 2.502 | 1 |
第三部分
2016年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、預算編制的基本原則和方法
紀工委(監察局)2016年度預算按照合法性、真實(shí)性、完善性、科學(xué)性和年度性原則編制,包括收入、基本支出等內容。
二、收支預算總體情況
2016年收入預算為188.2萬(wàn)元,其中:財政撥款188.2萬(wàn)元,上年結轉21萬(wàn)元。
2016年支出預算為209.2萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出209.2萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元。
三、財政撥款支出預算情況
2016年財政撥款支出預算為209.2萬(wàn)元,具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)支出209.2萬(wàn)元,主要用于保障紀檢監察機關(guān)正常運轉,支持履行紀律審查職能,保障紀檢監察支出需要。
2、社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)支出0萬(wàn)元。
四、政府性基金支出預算情況
2016年政府性基金支出預算為0萬(wàn)元。
五、公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2016年,通過(guò)公共預算財政撥款安排的因公出國(境)、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費等“三公”經(jīng)費預算共3.502萬(wàn)元。
1、因公出國(境)費預(決)算 0萬(wàn)元。出國團組0次,共0人。
2、公務(wù)用車(chē)購置及運行費預(決)算2.502萬(wàn)元。其中:車(chē)改單位的公用交通費0.672萬(wàn)元,單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費1.5萬(wàn)元;保險費0.33萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費預(決)算1萬(wàn)元。