2016年工委組織部部門(mén)預算
目 錄
第一部分 概況
主要職能
第二部分 2016年部門(mén)預算表
一、2016年收支預算總表
二、2016年收入預算表
三、2016年支出預算表
四、2016年財政撥款支出預算表
五、2016年政府性基金支出預算表
六、2016年基本支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)表
七、2016年公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
第三部分 2016年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第一部分 概 況
主要職能
1.研究和指導全區黨組織特別是黨的基層組織建設;規劃、協(xié)調和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;組織開(kāi)展新時(shí)期黨的建設理論研究;探索各類(lèi)新的經(jīng)濟組織中黨組織的設置和活動(dòng)方式。
2.負責對工委管理的領(lǐng)導班子及領(lǐng)導干部的考察,并提出調整配備的意見(jiàn)和建議;辦理工委管理干部的任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責機關(guān)事業(yè)單位干部檔案的管理指導工作;負責需備案干部的審查、備案工作;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。
3.擬訂軍隊轉業(yè)干部安置計劃,負責軍隊轉業(yè)干部的安置和培訓工作,指導自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務(wù)工作。
4.研究制訂干部隊伍建設的總體規劃,組織落實(shí)培養選拔中青年干部、婦女干部、少數民族干部和黨外干部工作。
5.負責行政機關(guān)公務(wù)員的綜合管理,組織實(shí)施公務(wù)員法工作。
6.研究和指導黨的組織制度和干部人事制度改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作有關(guān)政策和制度,并組織貫徹落實(shí)。
7.按照《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作暫行條例》負責對選拔任用干部工作進(jìn)行監督檢查。
8.負責銜接市委市政府對區級的考核,做好全區機關(guān)事業(yè)單位目標績(jì)效考核、工作人員年度考核及平時(shí)考核工作。
9.負責干部教育工作,制訂干部教育培訓工作總體規劃、協(xié)調服務(wù)和督促檢查。
10.負責了解掌握全區人才工作總體情況;制訂或參與制訂人才工作的有關(guān)政策,并督促檢查政策貫徹執行情況;負責專(zhuān)業(yè)技術(shù)拔尖人才選拔管理工作,組織部分專(zhuān)家開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。
11.負責全區機構編制管理工作,對全區行政事業(yè)機構的設立、撤銷(xiāo)、合并、更名以及職能、編制調整提出意見(jiàn)和建議;審核全區機關(guān)事業(yè)單位“三定”規定,并做好監督檢查工作。
12. 宣傳執行黨的路線(xiàn)、方針、政策,組織學(xué)習文化業(yè)務(wù)知識,負責機關(guān)日常黨務(wù)管理工作,發(fā)展機關(guān)黨員、培訓黨務(wù)工作者,加強機關(guān)黨員干部隊伍作風(fēng)建設等。
13.負責老干部工作的管理和指導。
14.負責宣傳、協(xié)調、管理和檢查全區統戰工作。
15.負責全區民族宗教事務(wù)管理工作。
16.負責工商聯(lián)工作,引導全區工商聯(lián)企業(yè)積極參與社會(huì )公益事業(yè)。
17.負責擬訂全區人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展規劃和政策,并組織實(shí)施和監督檢查。
18.負責全區人才、就業(yè)、養老保險、醫療保險、勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁和勞動(dòng)保障監察工作。
19.負責指導全區事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位設置工作、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格的評審、考核認定和聘任工作。
第二部分 2016年部門(mén)預算表
表1.2016年工委組織部收支預算總表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款(補助) | 40.224 | 行政運行 | 30.224 |
二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
| 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 10 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合計 | 40.224 | 本年支出合計 | 40.224 |
上級補助收入 |
| 上繳上級支出 |
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用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 結轉下年 |
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上年結轉 |
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收入總計 | 40.224 | 支出總計 | 40.224 |
表2.2016年組織部收入預算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 財政撥款(補助) | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 上年結轉 | ||
類(lèi) | 款 | 項 | |||||||||
201 | 33 | 01 | 行政運行 |
| 30.224 |
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201 | 36 | 99
| 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
| 10 |
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表3. 2016年組織部支出預算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)支出 | 其他支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項 | ||||||||
201 | 33 | 01 | 行政運行 |
| 30.224 |
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201 | 36 | 99
| 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
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| 10 |
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表4. 2016年組織部財政撥款支出預算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 其他支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項 | |||||
201 | 33 | 01 | 行政運行 |
| 30.224 |
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201 | 36 | 99
| 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
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| 10 |
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表5. 2016年組織部政府性基金支出預算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 上年結轉 | 2016年政府性基金支出預算 | |||||
類(lèi) | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 其他支出 | |||
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備注:若無(wú)政府性基金支出預算需在相關(guān)欄次中填寫(xiě)“無(wú)”。
表6.基本支出預算表(按經(jīng)濟科目分類(lèi)) |
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| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 小計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 績(jì)效工資獎勵性部分 | 社會(huì )保障繳費 | 其他 | 小計 | 住房公積金 | 住房補貼(在職) | 住房補貼(離退休) | 撫恤金和生活補助 | 退職(役)費 | 獨子費 | 其他 | 小計 | 綜合定額 | 辦公取暖費 | 在職個(gè)人取暖補貼 | 離退休個(gè)人取暖補貼 | 車(chē)改單位交通補貼 | 車(chē)改單位10%公用交通費 | 未車(chē)改單位公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 行政事業(yè)專(zhuān)項 | |||||||||||||
組織部 |
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| 191.51 | 40.63 | 139.7079 |
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| 11.1690 |
| 37.21 |
| 18.4387 | 18.7695 |
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| 26.22 | 18.1 |
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| 1.224 |
| 6.9 | ||||||||||
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表7. 2016年公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
部門(mén): 工委組織部 單位:萬(wàn)元
總計 | 因公出國(境)經(jīng)費 | 公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費 | 公務(wù)接待費 | |||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置經(jīng)費 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | ||||
1 | 0 | 0 |
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| 1 |
第三部分
2016年部門(mén)預算
情況說(shuō)明
一、預算編制的基本原則和方法
1、依據上級政策規定,根據往年工作規律進(jìn)行計算,力爭保證預算準確性。
2、堅持厲行勤儉節約,降低行政運行成本,認真落實(shí)中央八項規定及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》等文件規定,從嚴控制一般性支出,控制“三公”經(jīng)費零增長(cháng)。
二、收支預算總體情況
2016年收入預算為40.224萬(wàn)元,其中:財政撥款40.224萬(wàn)元。
2016年支出預算為40.224萬(wàn)元。
三、財政撥款支出預算情況
2016年財政撥款支出預算為40.224萬(wàn)元,具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)支出40.224萬(wàn)元,主要用于單位日常行政運行及人員經(jīng)費支出。
四、公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2016年,通過(guò)公共預算財政撥款安排的因公出國(境)、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費等“三公”經(jīng)費預算共 1萬(wàn)元。
1、因公出國(境)費預(決)算0元。
2、公務(wù)用車(chē)購置及運行費預(決)算0元。
3、公務(wù)接待費預(決)算1萬(wàn)元。共接待10批次,共120人。